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四平市民族事务委员会(宗教事务局)   2018-10-15 15:36   来源:四平市民委
2017年度四平市民族事务委员会部门决算

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,当好市委、市政府在民族宗教工作方面的参谋助手;起草有关民族事务的地方性法规和规章的实施办法,健全民族法规体系。

(二)组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究,开展民族政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行。

(三)指导实施和完善民族区域自治制度建设;研究少数民族妇女儿童状况和散杂居少数民族情况,监督办理少数民族权益保障事宜;组织指导民族自治地方逢10周年庆祝活动。

(四)研究拟定协调民族关系的原则、方法,促进各民族间的平等、团结、互助合作,协调处理民族关系中的重大事宜,维护社会稳定和国家统一;组织开展民族团结进步活动,承办民族团结进步表彰事宜。

(五)调查研究少数民族和民族地区经济运行情况,协助拟定少数民族和民族地区改革开放、经济发展规划,研究提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策和措施;组织调查研究县(市、区)、乡(镇、街)、村中贫困少数民族经济发展中的有关问题,配合承办少数民族和民族地区扶贫开发事宜;组织协调少数民族和民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价,监测体系推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(六)在国家有关方针、政策指导下,研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见,承办相应事务。

(七)管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(八)在市教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和国家民族教育扶持的有关事宜。

(九)联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(十)组织协调民族工作领域有关对外交流与合作,协助开展少数民族对外宣传等事宜。

(十一)对政府系统民族工作进行业务指导,加强同民族自治地方的联系,组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

(十二)贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策,研究提出贯彻落实的措施;调查研究宗教状况,掌握动态,研究宗教理论,提出政策性的建议和意见;指导开展宗教政策和宗教法制的宣传教育工作。

(十三)依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

(十四)对有关宗教的法律、法规和政策的贯彻实施进行行政管理和监督;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动;防止和制止不法分子利用宗教进行非法违法活动。对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批。

(十五)推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

(十六)帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员搞好自身建设,办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

(十七)指导全市各级政府宗教事务部门的工作,协助各级政府及时处理宗教方面的重要问题。

(十八)承办市政府交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,四平市民族事务委员会内设6个机构,分别为分别为秘书科、政策法规科(宣传教育科)、经济发展科、宗教事务一科、宗教事务二科、行政审批办公室。

纳入四平市民族事务委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.四平市民族事务委员会(本级)

2017年实有人员22人,其中:在职人员14人,离退休人员8人。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

部门:四平市民族事务委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

428.50

一、一般公共服务支出

14

345.14

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

八、社会保障和就业支出

16

47.41

四、经营收入

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

5.85

五、附属单位上缴收入

5

 

十四、资源勘探信息等支出

18

5.00

六、其他收入

6

4.66

十九、住房保障支出

19

12.26

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

433.16

本年支出合计

22

415.66

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

10.35

年末结转和结余

24

27.85

 

12

 

 

25

 

总计

13

443.51

总计

26

443.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  二、收入决算表

部门:四平市民族事务委员会

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

433.16

428.50

 

 

 

 

4.66

 

201

一般公共服务支出

362.61

357.95

 

 

 

 

4.66

 

20123

民族事务

332.61

327.95

 

 

 

 

4.66

 

2012301

行政运行

128.46

123.80

 

 

 

 

4.66

 

2012302

一般行政管理事务

21.62

21.62

 

 

 

 

 

 

2012304

民族工作专项

119.83

119.83

 

 

 

 

 

 

2012399

其他民族事务支出

62.70

62.70

 

 

 

 

 

 

20124

宗教事务

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2012404

宗教工作专项

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.41

47.41

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

47.41

47.41

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

47.41

47.41

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.88

5.88

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.88

5.88

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.88

5.88

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.26

12.26

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.26

12.26

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.26

12.26

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 三、支出决算表

部门:四平市民族事务委员会

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

415.66

189.33

173.53

15.80

226.33

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

345.14

123.82

108.02

15.80

221.33

 

 

 

 

20123

民族事务

315.14

123.82

108.02

15.80

191.33

 

 

 

 

2012301

行政运行

123.82

123.82

108.02

15.80

 

 

 

 

 

2012302

一般行政管理事务

21.62

 

 

 

21.62

 

 

 

 

2012304

民族工作专项

107.01

 

 

 

107.01

 

 

 

 

2012399

其他民族事务支出

62.70

 

 

 

62.70

 

 

 

 

20124

宗教事务

30.00

 

 

 

30.00

 

 

 

 

2012404

宗教工作专项

30.00

 

 

 

30.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.41

47.41

47.41

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

47.41

47.41

47.41

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

47.41

47.41

47.41

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.85

5.85

5.85

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.85

5.85

5.85

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.85

5.85

5.85

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

 

21506

安全生产监管

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.26

12.26

12.26

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.26

12.26

12.26

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.26

12.26

12.26

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

部门:四平市民族事务委员会

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

428.50

一、一般公共服务支出

15

345.13

345.13

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

47.41

47.41

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

5.85

5.85

 

 

7

 

十四、资源勘探信息等支出

21

5

5

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

12.26

12.26

 

本年收入合计

9

428.50

本年支出合计

23

415.64

415.64

 

年初财政拨款结转和结余

10

10.35

年末财政拨款结转和结余

24

23.2

23.2

 

      一般公共预算财政拨款

11

10.35

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

438.85

总计

28

438.9

438.85

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:四平市民族事务委员会

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

415.64

189.31

173.53

15.78

226.33

 

201

一般公共服务支出

345.13

123.80

108.02

15.78

221.33

 

20123

民族事务

345.13

123.80

108.02

15.78

191.33

 

2012301

 行政运行

123.8

123.80

108.02

15.78

 

 

2012302

 一般行政管理事务

21.62

 

 

 

21.62

 

2012304

 民族工作专项

107.01

 

 

 

107.01

 

2012399

其他民族事务支出

62.7

 

 

 

62.7

 

20124

宗教事务

30

 

 

 

30

 

2012404

 宗教工作专项

30

 

 

 

30

 

208

社会保障和就业支出

47.41

47.41

47.41

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

47.41

47.41

47.41

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

47.41

47.41

47.41

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.85

5.85

5.85

 

 

 

21011

医疗保障

5.85

5.85

5.85

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

5.85

5.85

5.85

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

5

5

 

 

5

 

21506

安全生产监管

5

5

 

 

5

 

2150699

其他安全生产监管支出

5

5

 

 

5

 

221

住房保障支出

12.26

12.26

12.26

 

 

 

22102

住房改革支出

12.26

12.26

12.26

 

 

 

2210201

 住房公积金

12.26

12.26

12.26

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:四平市民族事务委员会

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

89.59

302

商品和服务支出

14.39

310

其他资本性支出

1.39

 

30101

  基本工资

48.98

30201

  办公费

2.93

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

36.69

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

1.39

 

30103

  奖金

3.92

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.99

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

83.95

30211

  差旅费

3.32

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

46.08

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.01

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.21

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

5.85

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

16.17

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

12.26

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

3.58

30231

  公务用车运行维护费

2.40

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

4.53

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

173.53

公用经费合计

15.78

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政基本支出明细情况。

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:四平市民族事务委员会

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2.5

 

2

 

2

0.5

2.67

 

2.4

 

2.4

0.27

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:四平市民族事务委员会

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2017年收入总计443.51万元,比2016年增加102.01万元,增加29.8%;支出总计443.51万元,比2016年增加102.01万元,增加29.8 %。主要原因:2017年开展少数民族传统体育运动会专项、关东风情剪纸艺术作品展经费、拨付宗教场所维修费、安全生产监管等工作支出。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计433.16万元,其中:财政拨款收入428.5万元,占98.92 %;其他收入4.66万元,占1.08%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计415.66万元,其中:基本支出189.33万元,占45.55%;项目支出226.33万元,占54.45 %;基本支出中,人员经费173.53万元,占91.65%;公用经费15.8万元,占8.35%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计428.5万元、支出总计415.64万元,与2016年相比,财政拨款收入总计339.8万元,增加88.7万元、支出总计339.8万元,增加75.84万元,收、支增长29%、22.3%。主要原因: 2017年开展少数民族传统体育运动会专项、关东风情剪纸艺术作品展经费、拨付宗教场所维修费、安全生产监管等工作支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出415.64万元,占本年支出合计的94.7%。与2016年相比,财政拨款支出增加75.84万元,增长22.3%。主要原因:2017年开展少数民族传统体育运动会专项、关东风情剪纸艺术作品展经费、拨付宗教场所维修费、安全生产监管等工作支出。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出415.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出345.13万元,占83.03%;社会会保障和就业类47.41万元,占11.41%;医疗卫生与计划生育类支出5.85万元,占1.41 %;资源勘探信息类支出5万元,占1.2%;住房保障类支出12.26万元,占2.95%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为187.89万元,支出决算为415.64万元,完成年初预算的221%。其中:

1.一般公共服务类民族事务行政运行年初预算为116.25万元,支出决算为123.8万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常滚动。其他民族事务年初预算为31.7万元,支出决算为31.7万元。

2.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项年初预算为6.31万元,支出决算为5.85万元,完成年初预算的92.7%。

3.住房保障支出类住房改革款住房公积金项年初预算为12.61万元,支出决算为12.26万元,完成年初预算的97.22%。

4.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休养老保险缴费支出年初预算为21.02,支出决算为47.71。

5.一般公共服务类民族事务一般行政管理年初未申请财政拨款预算,支出决算为21.62万元,决算数大于预算数的主要原因是开展17年民族宗教重点工作和为硕博人才购买电脑、办公桌椅。一般公共服务类民族事务民族工作专项年初未申请财政拨款预算,支出决算为107.01万元,用于开展东关社区设施经费5.00万元、少数民族等工作运行经费9.00万元、少数民族传统体育运动会专项36.27万元、用于开展满族等少数民族民俗研究工作10.35万元、关东风情剪纸艺术作品展经费15.00万元、17年回族肉食补贴31.39万元。一般公共服务类民族事务其他民族事务支出年初未申请财政拨款预算,支出决算31万元为2017年省拨少数民族地区补助经费费用。一般公共服务类宗教事务宗教工作专项年初未申请财政拨款预算,支出决算30万元用于开展宗教方面工作10.00万元和省拨宗教场所维修费20.00万元。资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管年初未申请财政拨款预算,支出决算支出5.00万元用于宗教活动场所安全生产工作。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出189.31万元,其中:人员经费173.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

    公用经费15.78万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为2.67万元,完成预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是2017年5月份才车改,导致车辆运行维护费超预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元,占89.88%;公务接待费支出决算为0.27万元,占10.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.4万元,主要用于机关日常办公用车。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.6万元,下降20%。

3.公务接待费支出0.27万元。其中:

公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算的54%,;较上年增加0.24万元,增加90%。全年国内公务接待6批次,39人次,较上年增加5批次,增加34人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年度无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出15.78万元,比2016年增加4.98万元,增长46.1%

    (二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %。

    (三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,四平市民族事务委员会共有车辆2辆,其中,其他用车主要是维持用于机关日常办公运行。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:省民委拨付宗教数据采集专款、机关运动会专款以及利息收入等。

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政工作任务事业发展目标发生的各项支出。

五、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科其他项目支出。

十、民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十一、其他民族事务支出:反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十二、宗教工作专项:反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

十三、其他宗教事务支出:反映除上述项目以外其他用于宗教事务方面的支出。

十四、归口管理的行政单位离退休:反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十五、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员待遇的医疗经费。
    、计划生育服务:反映计划生育服务支出。
    、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期工资、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十九、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

二十、伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

二十一、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十二、办公费:反映单位购买商品和服务的支出。反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十三、印刷费:反映单位的印刷费支出。

二十四、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十五:取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤将以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职和离退休人员宿舍取暖费等。

二十六:差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十七、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

二十八、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十九、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需要、公用经费等。

三十、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

三十一:医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优扶对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗求助支出。

三十二:奖励金:反映政府和部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。


(责任编辑:王静) [纠错]